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物業經理人

公司財務室安全管理制度(9)

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  公司財務室安全管理制度(九)

  一、會計人員基本要求:

  1、會計人員必須擁護黨的領導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執行《中華人民共和國會計》,積極為教育事業服務。

  2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學服務,為師生服務觀念。遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為學校領導當好助手,為各部門經濟發展當好參謀。

  3、會計人員必須刻苦鉆研業務,不斷豐富會計理論知識,提高業務能力,要熱愛本職工作。

  4、會計人員必須認真學習和貫徹執行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經濟活動進行嚴格的核算和監督。提供會計資料,促進增收節支,提高經濟效益。

  5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協作:要加強品德修養,胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發,搞好同志間的團結;要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。

  6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。

  二、會計核算程序要求;

  1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續。外未的原始憑證必須是合法的內容齊全的發票或收據,并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據和表格要清晰整潔,內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證,經主管會計同意后才可簽發支票或付現金,并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規定,手續不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理,并及時于及告領導。

  2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳,強出當日余額,現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。

  3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內容逐筆登記,總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發現記帳憑證有誤要重填,記帳后發現記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規定方法更正,不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全,字跡清晰整潔,文字數字大小適宜。各類帳戶要按月結帳,根據需要結出發生額.和余額或累汁發生額。

  4、編報會計報表、做好其它工作。

  月末各類帳戶試算平衡后,編制會計報表。

  會計報表應由學校主管領導、會計主管人員審閱簽章、按規定報送有關部門。

  5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

  月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

  三、銀行存款和現金管理要求:

  1、因公借用現金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

  人員支取、預借現金。

  2、沒有合法手續、校內任何人不得向出納人員支取、預借現金。

  3、科內各攤之間互借現金或移交有價證券也要有手續。

  4、出差人員借款要有有關簽批后,由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清,過期不結,視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結帳。

  5、除按規定的需要現金支付外,應盡量使用轉帳支票。

  6、現金要按規定及時存入銀行。

  四、票證管理要求:

  1、票證是指收據和有價證券。

  2、收款收據和收費票據要由專人負責保管的發放。要按數量和起止編號一進行登記,驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

  五、會計檔案管理要求:

  l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。

  2、年度結支后,一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

  3、已歸檔案的會計資料一年內由財務室保管,二年以上移交學校檔案室保管。

  4、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

  5、外單位來校查閱會計檔案,必須持有介紹信,經有關領導批準,并通過學校財務會同查閱。

  6、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

  六、帳薄和帳戶設置要求:

  1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容,又要科學合理不重復沒帳。

  2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規定的一級科月設置,明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設置。

  3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶,以明確債權債務的責任。

  4、各種分類帳要按規定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

篇2:財務工作人員安全防范責任書

  學校財務工作人員安全防范責任書

  財務室的工作人員就是財務安全防范工作的責任人,對安全防范工作負有全面責任。必須做到以下幾點:

  一.財會人員要認真履行財務工作職責,嚴格執行國家財務規定,確保審批手續完善。

  二.嚴格執行現金、票證、有價證券的管理規定,嚴禁存放大中現金,有價證券。

  三.保管好財務單據和帳冊,記好現金日記帳、總帳及明細帳,做日清月結、帳帳相符、帳款相符。

  四.提取、送存大量現金必須兩人以上同行,如有特殊情況必須及時與保衛科聯系,妥善處理。

  五.經常對本部門的防范設施進行檢查,發現問題立即整改,及時修復。

  六.加強防火工作。及時清理煙蒂、切斷電源。

  因工作失職,違反操作規程造成責任事故的,視情節輕重,除賠償經濟損失外,并追究其行政責任及法律責任。

  本責任書一式三份,校長室、保衛科、責任人各執一份,自簽字之日起生效。

  部 門 :

  責 任 人:

  立責任書單位:

  20**年9月~20**年7月

篇3:學校財務人員安全工作職責

  學校財務人員的安全工作職責

  1.提高安全防范意識,增強責任心,確保學校財務安全。

  2.加強印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票與財務用章分開存放,嚴格按照財務規定存放現金。

  3.到銀行取送款時,大宗款項必須三人以上專車接送,少量款項須兩人以上接送。使用安全包,取送款人員必須做到人不離款、款不離身,確保現金和人身安全。

  4.確保學校財務賬目、票據保存規范,避免因存放不當受潮損壞。

  5.做好財務室防火、防盜工作,做到人離門鎖。

  6.下班時關好水電門窗,確認無安全隱患后方可下班。

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