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物業(yè)經(jīng)理人

第一醫(yī)院費用管理制度

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  第一醫(yī)院費用管理制度

  第一條費用管理范圍

  醫(yī)院的費用包括醫(yī)療支出,藥品支出,管理費用,其他支出,待攤費用。

  一、醫(yī)療支出是指醫(yī)院在醫(yī)療經(jīng)營活動中所發(fā)生的各項費用,包括:醫(yī)技人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛(wèi)生材料,其他材料消耗管理費用攤銷及其他費用。

  二、藥品支出是指醫(yī)院在醫(yī)療經(jīng)營活動中所發(fā)生的各項費用,包括:藥劑人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛(wèi)生材料,其他材料消耗、管理費用攤銷及其他費用。

  三、管理費用是指醫(yī)院的行政管理部門為管理和組織醫(yī)療經(jīng)營活動所發(fā)生的費用。

  1、管理人員工資、福利、差旅費、辦公費、折舊費、修理費。

  2、工會經(jīng)費,公積金、離退休人員費用、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、利息支出、水電費、郵電費、租賃費、業(yè)務招待費、廣告費等等。

  四、其他費用是指除上述各項費用外,所發(fā)生的費用,

  五、待攤費用是指已經(jīng)支付但應由本期和以后各期分別負擔的分攤期在一年以內(nèi)的各項費用。如領(lǐng)用數(shù)額較大的低值易耗品,如印刷費、報刊費等。

  第二條費用計劃管理

  各部門應根據(jù)各自醫(yī)療業(yè)務的特點及管理情況,按照第一條規(guī)定的費用管理范圍,列支費用,由財務科負責匯編醫(yī)院費用。

  第三條加強費用審批管理

  1、醫(yī)院的費用應納入財務計劃,經(jīng)院長辦公會議討論批準后實施。

  2、對計劃內(nèi)的費用計劃由各歸口部門掌握使用。

  3、對超計劃使用的費用,須寫明超支原因,經(jīng)院長同意后,財務科才能予以支付。

  第四條加強費用控制管理

  本著節(jié)儉、精打細算、挖掘潛力的原則,要求各部門嚴格控制費用支出,并結(jié)合部門進行考核,

  1、合理調(diào)度資金,減少不必要的資金占用,抑制逾期利息的發(fā)生。

  2、嚴格控制職工醫(yī)藥費支出,執(zhí)行醫(yī)院職代會通過的公費醫(yī)療管理辦法。

  3、按規(guī)定預提費用、待攤費用,不得任意多計,少計和利用待攤費用,預提費用人為地調(diào)節(jié)各期利潤。

  第五條差旅費地開支與控制

  1、參照紹興市財政局紹市財行(20**)13號文件有關(guān)規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院實際情況,制定差旅費開支標準(具體實施辦法另定)

  2、職工因公外出,應先填寫“出差審批單“由各部門負責人簽署同意,經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導批準,方可去財務科予以領(lǐng)取差旅費。

  3、中層管理人員外出,均須醫(yī)院院長同意,才能預領(lǐng)差旅費。

  4、出差補貼費用標準,按差旅費開支實施細則辦法報銷。

  5、出差人員回來后,應在五天內(nèi)到財務科辦理報銷清帳手續(xù),同時提供批準后的審批單和報銷憑證,否則不予辦理

  第六條費用分析

  1、對各部門費用使用情況應按月逐項進行分析,尤其是對超支的費用項進行重點分析,采取措施,控制費用膨脹。

  2、將應該由本月承擔地各項費用,全部列入當期成本,核算方法應做到前后一致。

  第七條做好成本的控制和分析工作

  按年度成本計劃,按月按部門對成本進行控制,分析成本增減原因。

篇2:公司費用報銷審核管理制度

  公司費用報銷審核管理制度

  一、目的

  規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

  二、適用范圍

  適用于公司各項報銷費用的控制。

  三、職責

  1、財務部主管負責報銷單據(jù)的及時審核。

  2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準,超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準。

  四、程序要點

  1、費用報銷的標準

  (1)行政管理費用報銷的標準(見下表):

  項目職務 交通費 業(yè)務費 電話費 辦公費 差旅費

  交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助

  總經(jīng)理 合理開支,實報實銷。

  部門經(jīng)理

  員工

  備注:

  1、業(yè)務費開支須事先向總經(jīng)理申請。

  2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。

  (2)經(jīng)營費用的報銷審核,以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

  2、報銷單據(jù)的填制要求

  (1)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  (2)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

  (3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  (4)采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。

  (5)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

  3、報銷單據(jù)的審核

  (1)公司費用報銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核\核準辦理。

  (2)費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權(quán)限簽字確認。

  (3)財務部主管應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。

  (4)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。

  4、費用的給付

  (1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領(lǐng)取費用。

  (2)財務部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。

  (3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費用。

  (4)單位價格在1000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

  (5)單位價格在1000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。

  (6)費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

  5、費用報銷單據(jù)的保管

  (1)費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經(jīng)理審核后,由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財務分析報表。

  (2)所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存。

  五、記錄

  1、《費用報銷登記表》

  2、《費用報銷單》

  附件一:費用報銷登記表

  NO:

  報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業(yè)務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領(lǐng)款人

篇3:公司費用開支管理制度

  公司費用開支管理制度

  1、所有費用的支出一律須上報董事長審批并經(jīng)財務經(jīng)理審核后,方可報銷。

  2、計劃審批制度:

  2.1支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項;

  部門--部門經(jīng)理--副總、總經(jīng)理--董事長--審批--財務經(jīng)理--審核--辦理借款手續(xù)

  2.2采購計劃的審批:各部門根據(jù)工作需要提出采購計劃,由部門經(jīng)理首批,經(jīng)行政人事經(jīng)理審核,報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后到財務部,財務經(jīng)理審核后方可辦理借款手續(xù)。凡購置固定資產(chǎn)的價值在五萬元以上的,須報公司董事會批準后方可實施。[注:固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等的采購工作由行政人事部負責,工程材料物資等由工程部負責。] 工作流程如下:

  部門--提出--部門經(jīng)理--首批--行政人事經(jīng)理--審核--副總經(jīng)理、總經(jīng)理--審核--董事長--審批--財務經(jīng)理--審核--辦理借款手續(xù)

  3、借款制度:

  借款人僅限于公司指定采購員及部門經(jīng)理人員。

  3.1采購借款:由采購人員根據(jù)已批準的計劃書填寫用款申請單(借支現(xiàn)金同時填寫現(xiàn)金借支單),交由行政人事經(jīng)理審批,送財務經(jīng)理審核后到出納處借款。工作流程如下:

  采購員--填寫用款申請及現(xiàn)金借支單并附已批的計劃書--副總、總經(jīng)理審核--董事長--審批--財務經(jīng)理審核--出納付款

  3.2 一般性請款(差旅費、業(yè)務費):由部門經(jīng)理填寫借支單,送副總、總經(jīng)理審核及董事長審批,然后向財務部門辦理請款手續(xù),工作流程如下:

  采購員--填寫報銷單--證明人--驗收--行政人事經(jīng)理--首批--副總、總經(jīng)理--審 核--董事長審批--財務經(jīng)理

  4、報銷制度:

  4.1采購報銷:由采購員填寫報銷單并附上原始單據(jù),經(jīng)驗收后交行政人事部經(jīng)理首批,后送副總、總經(jīng)理審核,再送董事長審批后到財務部審核報銷。工作流程如下:

  采購員--填寫報銷單--證明人--驗收--行政人事經(jīng)理--首批--副總、總經(jīng)理--審核--董事長審批--財務經(jīng)理審核--出納結(jié)算

  4.2 其他費用報銷由經(jīng)辦人填寫報銷單,并將原始憑證整齊粘貼附于報銷單后并簽上經(jīng)辦人的名字,經(jīng)部門經(jīng)理首批,送財務經(jīng)理審核,由出納統(tǒng)一交董事長審批后報銷。工作流程如下:

  經(jīng)辦人填寫報銷單--部門經(jīng)理首批--副總、總經(jīng)理審批--財務經(jīng)理審批--出納收集--董事長審批--報銷

  5、費用開支標準:

  5.1 因公出差發(fā)生的交通費、住宿費及住勤補助費見附表。

  類別火車輪船飛機市內(nèi)交通其它住宿住勤/天

  人員一般地區(qū)特區(qū)一般地區(qū)特區(qū)

  正副總經(jīng)理軟席二等實報實報實報20**0080100

  部門經(jīng)理臥席二等實報實報實報15020**060

  主管以上人員臥席三等實報1001503050

  其他人員硬席四等實報801003050

  5.2 出差人員的住宿費和交通費,按標準掌握,節(jié)約部分60%歸已,超支部分自理。如自帶交通工具的不報交通費。

  5.3 出差人員乘坐火車硬座的,并從20點至次日7點在車上連續(xù)六小時以上的,給予路途補助,特快按票價的50%,普快、慢車按票價的60%給予補助,對于乘坐汽車晚上連續(xù)六小時以上的給予多一天的住勤補助費。飛機、輪船有給予補助。

  5.4 出差人員補助天數(shù)從出發(fā)之日起至返回單位所在地止。

  5.5 若借出關(guān)之便繞道探親訪友,須經(jīng)領(lǐng)導事先批準,并扣除繞道的交通費和出差天數(shù)后給予報銷補助。

  5.6 在市內(nèi)辦理公務而誤餐的,可按20元/餐給予報銷。

  5.7 職工到外地學習培訓經(jīng)領(lǐng)導批準后,學習期限在15天內(nèi)的,按出差標準報銷;15天以上的住勤、交通費按出差標準的50%報銷,自費學習則一節(jié)費用自理。

  5.8 職工因工作需要出差到香港、澳門地區(qū)、參照財政部92年第17號《關(guān)于出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定》報銷住宿費,每人每晚300港元,住勤費每人每天為150港元,市內(nèi)交通費每人每天100港元。因公出國人員的差旅費報銷按有關(guān)出國人員開支標準執(zhí)行。

  6、外委用款報銷:由經(jīng)辦人填寫報銷單,并附上決算或合同書及發(fā)發(fā)票,經(jīng)部門經(jīng)理首批,送總經(jīng)理審批,財務經(jīng)理審核后報銷。工作流程如下:

  經(jīng)辦人填寫報銷單及附上決算或合同書---部門經(jīng)理首批---副總、總經(jīng)理審 核---董事長審批---財務經(jīng)理審核---出納結(jié)算

  7、財務在付款時,必須認真審查付款付款憑證是否符合有關(guān)規(guī)定,上級是否已批準開支,憑證是否有規(guī)定的人員審核,經(jīng)辦人、證明人、簽章是否齊全,原始憑證是否真實,對不符合財務制度或不合理的支出,財務部有權(quán)拒絕付款。

  8、所有款項收付后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”、“銀行收訖”或“銀行付訖”等字樣的戳記。

  9、低值易耗品,由倉管員或行政人事部派專人保管,根據(jù)購入、領(lǐng)用情況,按口名、存入地點,設(shè)實物帳登記,每月核對實物與帳簿,保證帳實相符,月終編制低值易耗品收、發(fā)、存情況交財務部。

  10、辦公用品由倉管員或行政人事部派專人保管,根據(jù)購入、領(lǐng)用設(shè)簿登記。

  11、每月十日為工資發(fā)放日,行政人事部應于每月五日前將員工上月工資匯總表交財務部,帳務部根據(jù)匯總表制單后于每月八日前送銀行,每月八日后員工憑存折到銀行支取。

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