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物業經理人

公司借款及報銷制度(九)

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  公司借款及報銷制度(九)

  第一章 總則

  第一條 為進一步完善和加強財務管理,嚴格執行財務制度,特制定本標準及程序。

  第二章 借款

  第二條 公司員工在出差或有業務需要時可按規定程序向公司借款,借款標準如下:

  部門經理或分公司經理 RMB 7000元;(特殊情況申請特批)

  普通員工 RMB 5000元。

  第三條借款統一由董事長簽核,借款前至少提前半天通知財務部門,以備留用現金。借款者必須在規定的時間內(外地出差則須在出差回司一周內)結清費用,第二次預借須結清上筆借款方可進行。。

  第三章 報銷

  第四條公司給予出差人員每人每天人民幣12元的差旅津貼,出差用餐自理,每月午餐補貼按實際出勤計算(如當天有請客戶就餐,則扣除當天相應數額津貼)。

  第五條銷售人員與客戶就餐,需提前上報部門經理,500元以內由部門經理簽核,500元以上由董事長簽核。餐費發票背面須寫明客戶姓名,其他私人餐費一律不予報銷。

  第六條出差住宿需至公司規定的賓館,賓館費用中只報銷早餐費及宿費。

  第七條員工出差報銷時,憑出差申請單及經簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續。一個人或幾個人同時為一事出差,則填寫一張報銷單,報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。

  第八條公司所報銷的月交通費包括市內車費及出差車費。各分公司、各部門將依據公司給予的報銷限額報銷,各部門經理審核時嚴格把關,金額一律控制在規定范圍內,超過部分自理。市內車費憑出門單記載報銷。

  第九條手機費用的報銷根據公司給予的可報銷名單和限定金額辦理,每月憑電信帳單進行報銷。

  第十條費用報銷時間的規定

  借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續。

  市內業務招待費的報銷,應在業務發生后五個工作日內到財務部辦理。

  報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工,財務部將向其發出催促報帳通知書,被通知后五個工作日仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開始,根據具體情況按比例逐月扣回。

  第四章 費用報銷程序

  第十一條 報銷基本流程圖:

  員工填寫

  報銷表格行政審核

  (出門單、報銷額度)部門主管

  審批

  上海總額≥1000元

  分公司總額≥1500元董事長

  簽核

  分公司總額 上海總額

  1500元以下 1000元以下

  財務經理

  審核

  出納復核

  支付現金

  第五章 對分公司的補充說明

  第十二條 分公司每天記錄現金流水帳及現金銀行日記帳。

  第十三條 所有憑證裝訂成冊,以備當地稅務部門檢查。

  第十四條 每兩周將原始憑證復印后,以掛號信寄至上海財務部。

  第六章 附則

  第十五條 本制度由公司財務部負責解釋。

  第十六條 本制度自頒布之日起實施。

篇2:幼兒園職工借款制度(4)

  幼兒園職工借款制度(四)

  根據財經制度,原則上不得公款私借,但考慮到職工重病住院等個別情況,需借小額款項治病,特定以下制度:

  1、原則上只限職工重病住院方可借款。

  2、每次借款不得超過2000元,累計借款不得超過5000元。

  3、借款應在一年內歸還,過期不還,則按銀行定期利息連本帶得從工資福利中扣還。

  4、如有借款未按時歸還之先例,則以后不予借款。

篇3:M科技公司借款及報銷制度

  M科技公司借款及報銷制度

  第一章 總則

  第一條 為進一步完善和加強財務管理,嚴格執行財務制度,特制定本標準及程序。

  第二章 借款

  第二條 公司員工在出差或有業務需要時可按規定程序向公司借款,借款標準如下:

  部門經理或分公司經理 RMB 7000元;(特殊情況申請特批)

  普通員工 RMB 5000元。

  第三條借款統一由董事長簽核,借款前至少提前半天通知財務部門,以備留用現金。借款者必須在規定的時間內(外地出差則須在出差回司一周內)結清費用,第二次預借須結清上筆借款方可進行。。

  第三章 報銷

  第四條公司給予出差人員每人每天人民幣12元的差旅津貼,出差用餐自理,每月午餐補貼按實際出勤計算(如當天有請客戶就餐,則扣除當天相應數額津貼)。

  第五條銷售人員與客戶就餐,需提前上報部門經理,500元以內由部門經理簽核,500元以上由董事長簽核。餐費發票背面須寫明客戶姓名,其他私人餐費一律不予報銷。

  第六條出差住宿需至公司規定的賓館,賓館費用中只報銷早餐費及宿費。

  第七條員工出差報銷時,憑出差申請單及經簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續。一個人或幾個人同時為一事出差,則填寫一張報銷單,報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。

  第八條公司所報銷的月交通費包括市內車費及出差車費。各分公司、各部門將依據公司給予的報銷限額報銷,各部門經理審核時嚴格把關,金額一律控制在規定范圍內,超過部分自理。市內車費憑出門單記載報銷。

  第九條手機費用的報銷根據公司給予的可報銷名單和限定金額辦理,每月憑電信帳單進行報銷。

  第十條費用報銷時間的規定

  借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續。

  市內業務招待費的報銷,應在業務發生后五個工作日內到財務部辦理。

  報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工,財務部將向其發出催促報帳通知書,被通知后五個工作日仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開始,根據具體情況按比例逐月扣回。

  第四章 費用報銷程序

  第十一條 報銷基本流程圖:

  員工填寫

  報銷表格行政審核

  (出門單、報銷額度)部門主管

  審批

  上海總額≥1000元

  分公司總額≥1500元董事長

  簽核

  分公司總額 上海總額

  1500元以下 1000元以下

  財務經理

  審核

  出納復核

  支付現金

  第五章 對分公司的補充說明

  第十二條 分公司每天記錄現金流水帳及現金銀行日記帳。

  第十三條 所有憑證裝訂成冊,以備當地稅務部門檢查。

  第十四條 每兩周將原始憑證復印后,以掛號信寄至上海財務部。

  第六章 附則

  第十五條 本制度由公司財務部負責解釋。

  第十六條 本制度自頒布之日起實施。

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