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物業(yè)經(jīng)理人

某大酒店費用報銷財務(wù)審核程序

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  某大酒店費用報銷財務(wù)審核程序

  1、財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督,并按以下程序辦理。

  1.1 酒店員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

  1.2.1 酒店預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

  1.2.2對董事會通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款,不受前款約束。

  1.3 備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

  1.3.1 具有規(guī)定的用途,期限及限額;

  1.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。

  1.3.3 以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

  1.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財務(wù)不予報銷。

  1.3.5 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒歸還的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

  2、原始憑證的審核 :

  各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

  2.1 憑證名稱;

  2.2 填制憑證的日期;

  2.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

  2.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

  2.5 接受憑證的單位名稱;

  2.6 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

  2.7 數(shù)量、單價和金額;

  2.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

  3、對原始憑證的技術(shù)性要求:

  3.1 凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

  3.2 購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收,并在憑證上簽章。

  3.3 支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

  3.4 職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

  3.5 預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

  3.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一次章(字)。

  3.7 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。

  分配工資及費用時,要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。

  3.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。

  4、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:

  4.1 憑證日期:一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。

  4.2 憑證編號:應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。

  4.3 憑證摘要:應(yīng)簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。

  4.4 會計科目:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

  4.5 憑證金額:必須與原始憑證相符。

  4.6 所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

  4.7 有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。

  4.8 會計人員填制記賬憑證時,必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

  5、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由副總經(jīng)理審批。

  6、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

篇2:公司費用報銷審核管理制度

  公司費用報銷審核管理制度

  一、目的

  規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

  二、適用范圍

  適用于公司各項報銷費用的控制。

  三、職責(zé)

  1、財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

  2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  四、程序要點

  1、費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)

  (1)行政管理費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)(見下表):

  項目職務(wù) 交通費 業(yè)務(wù)費 電話費 辦公費 差旅費

  交通工具 伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 其他補助

  總經(jīng)理 合理開支,實報實銷。

  部門經(jīng)理

  員工

  備注:

  1、業(yè)務(wù)費開支須事先向總經(jīng)理申請。

  2、差旅費標(biāo)準(zhǔn)是指出差時間超過一天的市外出差。

  (2)經(jīng)營費用的報銷審核,以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

  2、報銷單據(jù)的填制要求

  (1)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  (2)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

  (3)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  (4)采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。

  (5)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

  3、報銷單據(jù)的審核

  (1)公司費用報銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核\核準(zhǔn)辦理。

  (2)費用報銷由報銷人填寫,各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn)。

  (3)財務(wù)部主管應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。

  (4)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

  4、費用的給付

  (1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部領(lǐng)取費用。

  (2)財務(wù)部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。

  (3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費用。

  (4)單位價格在1000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

  (5)單位價格在1000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

  (6)費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

  5、費用報銷單據(jù)的保管

  (1)費用報銷單據(jù)由財務(wù)部會計按順序編制記帳憑證,月末財務(wù)部經(jīng)理審核后,由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。

  (2)所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

  五、記錄

  1、《費用報銷登記表》

  2、《費用報銷單》

  附件一:費用報銷登記表

  NO:

  報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業(yè)務(wù)費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領(lǐng)款人

篇3:物業(yè)公司費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

  物業(yè)公司費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

  1.0目的

  規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

  2.0適用范圍

  適用于物業(yè)管理公司各項報銷費用的控制。

  3.0職責(zé)

  3.1公司總經(jīng)理及授權(quán)人負(fù)責(zé)報銷費用的審批。

  3.2財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

  4.0程序要點

  4.1費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)。

  4.1.1經(jīng)營費用的報銷審核,以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

  4.2報銷單據(jù)的填制要求。

  4.2.1費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在費用報銷單的反面左邊。

  4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫費用報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  4.2.4采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《采購計劃表》或《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申購單》、《入庫單》附在費用報銷單的后面。

  4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報費用報銷單。

  4.3報銷單據(jù)的審核。

  4.3.1費用報銷單由各部門主管簽字確認(rèn)后由報銷人交總經(jīng)理/授權(quán)人審批。

  4.3.2財務(wù)部主管應(yīng)在收到費用報銷單的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期。

  4.3.3經(jīng)審核費用報銷單不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問應(yīng)退回費用報銷單重新核查。

  4.4費用的給付。

  4.4.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的費用報銷單到財務(wù)部領(lǐng)取費用。

  4.4.2出納根據(jù)費用報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。

  4.4.3報銷人持費用報銷單在出納處領(lǐng)取費用,并在《費用報銷登記表》中簽名。

  4.4.4單位價格在10000元以下的報銷費用,由出納按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

  4.4.5單位價格在10000元以上的報銷費用,原則上由出納按照《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部主管批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

  4.4.6費用發(fā)生前借支款項的,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減處理。

  4.5報銷單據(jù)的保管。

  4.5.1費用報銷單由會計按順序編制記賬憑證,財務(wù)部主管審核后,由會計匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。

  4.5.2所有的費用報銷單由財務(wù)部加密長期保存。

  5.0記錄

  5.1《費用報銷登記表》。

  5.2《費用報銷單》。

  6.0相關(guān)支持文件

  6.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

  6.2《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

  6.3《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

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