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物業(yè)經(jīng)理人

公司物資(服務(wù))采購控制程序

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  1.0目的

  1. 1 本程序規(guī)定了物資(服務(wù))的采購和供應(yīng)商管理要求,以便確保采購的物資(服務(wù))符合規(guī)定要求。

  2.0適用范圍

  2. 1 本程序適用于公司對物資(服務(wù))的采購和供應(yīng)商管理。

  3.0職責(zé)

  3.1 采購工作由行政人事部為歸口負(fù)責(zé)部門,各部門與各單位必須指定物資采購專責(zé)。

  3.2 物資采購專責(zé)負(fù)責(zé)每月物資采購單的填報(bào)工作。

  3.3 各部門或各單位負(fù)責(zé)人為其部門物資采購計(jì)劃的一級審核責(zé)任人。

  3.4 行政人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核工作,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金審核。

  3.5 行政人事部采購員負(fù)責(zé)每月物資采購工作。

  3.6 各管理處倉管員負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收入庫工作。

  3.7 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對服務(wù)分包方的選擇和統(tǒng)一管理。

  4.0 程序要點(diǎn)與實(shí)施

  4.1 物資供應(yīng)商的選擇

  4.1.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立相對穩(wěn)定的物資供應(yīng)渠道,與具備一定規(guī)模、信譽(yù)較好、商品價格合理、有較可靠質(zhì)量保證的公司和商店保持較為緊密的聯(lián)系,以便在價格、質(zhì)量及售后服務(wù)上得到優(yōu)惠。

  4.1.2 實(shí)行供應(yīng)商信息登記。由采購員負(fù)責(zé)把有關(guān)供貨單位的名稱、帳號、地址、業(yè)務(wù)范圍、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等作好登記,并注意收集商品價格信息,每季度開展一次,并填報(bào)《物資采購供應(yīng)商檔案》。

  4.1.3實(shí)行供貨信息登記。定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評定,能夠提供質(zhì)優(yōu)價廉及良好售后服務(wù)供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商,做好記錄,與之建立較為密切的聯(lián)系;相反,對商品質(zhì)次價高或售后服務(wù)較差的供應(yīng)商將取消聯(lián)系。每季度開展一次,并填報(bào)《供應(yīng)商評審記錄》。

  4.1.4公用品按照集團(tuán)公司指定物資供應(yīng)商進(jìn)行采購。

  4.2 采購過程控制

  4.2.1填寫采購計(jì)劃

  a)各部門和各單位物資采購專責(zé),首先盤查庫存量,按照《倉庫管理規(guī)定》中庫存的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核填報(bào)《物資采購計(jì)劃單》,報(bào)部門負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人審核簽字。

  b)各部門和各單位物資采購專責(zé)于每月3日前將《物資采購計(jì)劃單》同時附上上一個月的庫存盤查表交行政人事部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后每月4日報(bào)總經(jīng)理審批,如是新增物品或當(dāng)月計(jì)劃量超過額定標(biāo)準(zhǔn)的,須在備注欄注明原因。

  4.2.3 倉管員在每月16日后對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收入庫。對于驗(yàn)收不合格品,返回行政人事部處理。

  4.2.4緊急采購

  對于因特殊事由需緊急采購的物品,由各部門物資采購專責(zé)填報(bào)《緊急采購計(jì)劃單》,同時附上采購事由專項(xiàng)說明,報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核,行政人事部、財(cái)務(wù)部審核后,報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

  4.3 服務(wù)分包方的選擇、管理由經(jīng)營部按照《招投標(biāo)管理制度》、《經(jīng)濟(jì)合同評審作業(yè)規(guī)程》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

  4.4 對違反本程序規(guī)定者,處罰RMB 100-500元。

  5.0 引用文件和記錄表格

  5.1 《招投標(biāo)管理制度》

  5.2 《經(jīng)濟(jì)合同評審作業(yè)規(guī)程》

  5.3 《物資采購計(jì)劃單》

  5.4 《物資采購供應(yīng)商檔案》

  5.5 《物資采購供應(yīng)商評審記錄》

  5.6 《緊急采購單》

篇2:物業(yè)公司物資采購管理程序

  物業(yè)公司物資采購管理程序

  1.0目的

  對物資采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,價格達(dá)到成本控制的目的。

  2.0適用范圍

  適用于麗江花園物業(yè)管理公司對服務(wù)所需的原材料采購的控制,對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。

  3.0職責(zé)

  3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(各相關(guān)部門協(xié)助),負(fù)責(zé)按要求組織對供應(yīng)采購物資及承包合同的供方進(jìn)行評價,編制合格供方名錄,對供方的供貨、服務(wù)業(yè)績定期進(jìn)行評價,建立供方檔案,執(zhí)行采購作業(yè)。

  3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證,協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋,對分類物品供應(yīng)的評價。

  3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

  3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄,并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測。

  4.0定義

  4.1采購物資分類,根據(jù)對服務(wù)質(zhì)量影響程度分為:

  4.1.1A類:次采購金額在5萬元(含5萬元)以上的零星采購。

  4.1.2B類:次采購金額在1萬元(含1萬元)以上,5萬元(不含5萬元)以下的零星采購。

  4.1.3C類:次采購金額在1萬元以下的零星采購。

  4.1.4D類:緊急物品采購。

  4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購的物品。

  4.2供方:提供產(chǎn)品的組織或個人。

  示例:制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

  注1:供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

  注2:在合同情況下供方有時稱為“承包方”。

  5.0工作程序

  5.1物資采購的審批

  5.1.1審批要填寫《用款/采購計(jì)劃》,由部門經(jīng)理確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  5.1.2E類物品采購需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn);D類物品由行政部組織,各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo),工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行;C類物品采購由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購計(jì)劃;B類物品采購需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家,必要時簽訂合同,結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長批準(zhǔn);A類物品采購參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo),并簽訂合同。

  5.1.3《用款/采購計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、申請購買時間、用途、質(zhì)量要求等。

  5.2采購實(shí)施

  5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購,各相關(guān)部門協(xié)助。對于重要物資,必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

  5.2.2采購前采購員必須對《用款/采購計(jì)劃》核實(shí),在與供方溝通前,應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。

  5.3采購物資的驗(yàn)證方式

  5.3.1對采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式:

  a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

  b)由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

  5.3.2行政部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

  5.3.3驗(yàn)證活動可包括:檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

  5.4采購信息

  采購信息表達(dá)擬采購的產(chǎn)品,適當(dāng)時包括:

  5.4.1產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求。

  5.4.2對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

  5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

  5.4.4其他要求,如價格、數(shù)量、交付、人員等。

  5.5公司的采購文件

  文件包括:《用款/采購計(jì)劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等,由行政部保管。在與供方溝通前,原則上,應(yīng)確認(rèn)采購要求是,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對采購要求是否充分進(jìn)行審批。

  5.6對采購物資供方的評價

  5.6.1合格供應(yīng)商的條件

  a)有營業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營資格,具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道;

  b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績;

  c)具有質(zhì)量保證能力的證明(必要時);

  d)價格合理;

  e)服務(wù)良好。

  5.6.2行政部根據(jù)采購物資要求,組織有關(guān)人員對物資的質(zhì)量、價格、履約率等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資,應(yīng)同時選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力,明確對供方的控制方式和程度。

  5.6.3對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方,應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力,適當(dāng)時包括以下內(nèi)容:

  a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;

  b)本公司對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果;

  c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查;

  d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄;

  e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

  5.6.4對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,對物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用,證明合格才能供貨。具體步驟如下:

  a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;

  b)使用部門對樣品進(jìn)行驗(yàn)證,并填寫《物資供方評定記錄表》;

  c)樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過兩次;

  d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

  e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可列入《合格物資供方名錄》;

  5.6.5零星采購物資供方,使用部門對其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。

  5.6.7對連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方,應(yīng)取消其供方資格。

  5.7對合格供方的定期復(fù)評

  行政部每年對合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《物資供方業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于42),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,連續(xù)第二次評分仍不合格,應(yīng)取消其供貨資格。

  6.0相關(guān)文件

  6.1《土建維修材料采購標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

  7.0質(zhì)量記錄

  7.1《用款采購計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

  7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

  7.3《采購合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

  7.4《采購物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

  7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

  7.6《物資供方評定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

  7.7《物資供方業(yè)績評定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

  7.8《物資供方評價檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3:酒店各部門文件備忘錄采購單傳遞程序

  酒店各部門文件、備忘錄、采購單的傳遞程序

  現(xiàn)各部門為文件的傳遞而影響了工作,鑒于此情況,為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率,特規(guī)定以下程序:

  備忘錄的傳遞:

  各部門起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來,并有起草備忘錄的部門經(jīng)理的簽字,交總經(jīng)辦審核,如有修改,請各部門修改后再遞交總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后,總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向各部門下發(fā)、專遞,如有修改,總經(jīng)辦應(yīng)及時通知其超備忘錄的部門,按照總經(jīng)理的意見修改后,再次按照以上程序遞交。

  采購單的傳遞:

  各部門的采購單先遞交采購部庫管,如沒有庫存,此單由采購部負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部傳遞,財(cái)務(wù)部審批后送總經(jīng)理審批,審批后的采購單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)傳采購部。

  文件的傳遞:

  各部門外出開會和接到得上級或職能部門的文件,應(yīng)先送交辦公室,由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱,辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí),相關(guān)部門落實(shí)完畢后,在文件上注明完成的時間和內(nèi)容交辦公室,由辦公室向總經(jīng)理匯報(bào)并保存。

  周會紀(jì)要的傳遞:

  每周的周會紀(jì)要,由總經(jīng)辦整理打印后,按以下部門經(jīng)理簽閱后自行向下一個部門傳遞,不得在部門滯留,部門經(jīng)理請假的可以由部門代班人員代簽。傳遞順序:人事部、財(cái)務(wù)部、采購部、工程部、安全部、銷售部、餐飲部、客房部、康樂部、娛樂部返回總經(jīng)辦。

  EOD檢查整改:

  每天的EOD檢查記錄,由總經(jīng)辦分類電話通知相關(guān)部門,各部門能夠整改的,整改后電話通知總經(jīng)辦整改結(jié)果,總經(jīng)辦要認(rèn)真記錄部門的反饋;如果當(dāng)時不能整改或需要其他部門協(xié)助的,必須書面反饋總經(jīng)辦,并且在第二天的早回上匯報(bào)和協(xié)調(diào);

  緊急文件和單據(jù)的傳遞:

  當(dāng)有緊急的文件、備忘錄、采購單等,可以不按此程序,但必須電話通知總經(jīng)理,按照總經(jīng)理的意見處理。

  自行傳遞的內(nèi)容:

  各部門的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說明的,由各部門自行傳遞。

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