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物業經理人

Z大學固定資產清查工作方案

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  Z大學固定資產清查工作方案

  為了加強固定資產管理,保護資產安全,提高資產使用效益,根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》(中華人民共和國財政部令第36號)、《黑龍江省省屬高校、廳直屬單位國有資產處置管理辦法》(黑教財〔20**〕13號)及《**石油大學國有資產管理暫行辦法》(東油校發〔20**〕30號),學校決定對全校固定資產(以下簡稱資產)進行一次全面清查。為保證此次清查工作的順利開展,特制定本工作方案。

  一、資產清查的工作原則和目標

  資產清查工作按照“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實施”的原則實施,學校資產清查工作領導小組負責本次資產清查工作的組織領導和協調工作,資產清查工作領導小組辦公室負責資產清查具體工作,各單位資產清查工作小組負責完成自查和報表填送等工作。通過資產清查,達到“理清家底、完善制度、規范管理、提高效益”的目標。

  二、資產清查的基準日

  本次資產清查的基準日為20**年12月31日,即在此時間之前驗收入賬的固定資產均屬于本次清查的范圍。

  三、資產清查的范圍和內容

  (1)土地:土地坐落地址準確,土地面積準確、土地變更及審批手續齊全,土地證齊全。

  (2)房屋及構筑物:指房屋及其附屬設施。房屋及構筑物施工圖紙齊全,房產證手續齊全,房產證編號、房屋及構筑物建筑面積、工程造價、樓層、結構、竣工時間、使用方向(辦公、教室、實驗室、住房、學生宿舍等)、使用狀況、使用單位、負責人。建立學校的房屋及構筑物數據庫。

  (3)儀器設備:憑《儀器設備清查明細表》以賬對物,以物對賬,逐臺逐字段核對,要求對單位編號、單位名稱、儀器名稱等標識設備信息的字段與實物上的相關信息進行核實,完善學校儀器設備數據庫。

  (4)家具:憑《家具清查明細表》和《大學公用家具使用保管卡》以賬對物,以物對賬,并根據核對情況填寫相關表格。

  四、資產清查的工作步驟

  清查工作從20**年3月25日開始至11月30日結束,整個過程分為四個階段,采用自查和抽查核實相結合的方法。

  (一)準備階段(20**年3月25日-4月10日)。

  學習宣傳,組織發動,準備清查。學校召開各單位負責人和資產管理員會議,全面布署資產清查工作。各單位召開本單位資產清查工作小組及職工大會,布置資產清查工作。利用報紙、網絡等媒體對資產清查工作進行廣泛宣傳。

  (二)自查階段(20**年4月11日-7月30日)

  各單位按照資產清查辦公室的要求進行自查。自查時要做到以賬對物和以物對賬相結合,要先以賬對物,后以物對賬,做到不漏、不重、不錯。資產自查內容:賬上各項數據與實物是否相符、標簽與賬物是否相符、標簽是否齊全。根據自查結果修改資產賬已變更的字段。

  (三)抽查核實階段(20**年9月1日-9月30日)

  資產清查辦公室組織人員對各單位的自查結果進行抽查核實。清查工作辦公室根據學校總賬冊和自查登記表對各單位資產情況進行復查、審核,各單位要積極配合,如發現漏登記或賬物不符情況,及時予以糾正,進行補登記。

  (四)匯總整改階段(20**年10月8日-11月30日)

  各單位對資產核查準確后,組織人員分類填寫相關表格,單位負責人和資產管理員簽字確認并加蓋單位公章報送資產清查辦公室審核留存。資產清查辦公室分類匯總清查結果,向資產清查工作領導小組進行匯報,并依據國有資產管理相關規定做出處理。

  五、資產清查的工作要求

  1、高度重視、加強領導

  各單位領導要高度重視此次清查工作,并按照學校的統一部署成立本單位的資產清查工作小組,制定相應的工作方案,落實責任制,確保按期完成清查任務。

  2、嚴肅認真、實事求是

  各單位要對資產進行認真清查,要做到及時、全面、準確、完整,如實反映存在問題,清查出來的問題應當及時申報,不得瞞報虛報。

  六、組織機構

  學校成立資產清查工作領導小組,組成如下:

  組 長:z

  副組長:z

  成員:(以姓氏筆畫為序)

  zzz

  辦公室:設立在資產管理處,組成如下:

  主 任:z

  副主任:z

  成 員:(以姓氏筆畫為序)

  zzzzz

  土地、房屋及構筑物清查負責人: z

  聯系電話:6z 辦公室地點:機關樓z

  儀器設備清查負責人:馬z

  聯系電話:z 辦公室地點:機關樓5z

  家具清查負責人:z

  聯系電話:z 辦公室地點:機關樓z文章來源自 物業經理人

篇2:集團企業固定資產管理制度

  企業集團固定資產管理制度

  一、定義

  固定資產指單位價值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、設備、交通工具、計算機及網絡設備、家用電器、家具等。

  二、固定資產購置

  1、實行申報審批制度:使用部門將所需固定資產的購置書面報告報送公司領導審批,書面報告的內容包括:固定資產名稱、型號、數量、產地、品牌、價格標準、購置目的、質量要求等。審批后報財務部。

  2、采購固定資產時,由行政部按批準后的采購計劃購置固定資產。電腦網絡設備等專業技術性強,價格彈性大的固定資產的購置,應由技術部與行政部共同負責選貨、洽談簽收及驗收等事宜。經辦人員憑購貨發票、固定資產登記卡到財務部申請付款或報帳。

  三、 固定資產日常管理

  1、行政部是固定資產的歸口管理部門,應設專人負責固定資產的登記、調配和監管工作。分公司、辦事處等派出機構的固定資產,由分公司、辦事處負責人負責。

  2、固定資產的登記記錄。除由財務負責管理固定資產總帳、明細帳外,行政部固定資產管理員要按各固定資產設置固定資產登記卡。固定資產登記卡要詳細記錄固定資產購置使用、年終盤點、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產的管理責任人。

  3、固定資產的出租、報廢、售讓等,由行政部出具書面報告,公司領導審批,交財務部門作帳務處理。

  4、固定資產的使用人和管理責任人,應做好日常保養和維護工作,對固定資產非正常損失和遺失,應追究責任人的相應責任。固定資產的使用人和管理員離職或調離工作崗位,應由行政部負責進行固定資產進行清點、監管移交,并做相應的記錄。固定資產的使用人有義務、責任對資產進行保養維護,對丟失損壞負直接責任,資產出現問題,及時向行政部門匯報。公司職員要愛護公共財務及設施。職員個人使用的各種固定資產和各類公用物品,如計算機、桌椅、柜、等,使用者必須登記,并精心使用和保管。

  5、年終,由財務部門、行政部會同有關管理責任人對本公司固定資產作全面清理盤點,確保帳帳、帳卡、帳實相符。對盤盈盤虧的固定資產要做書面報告,查明發生的原因、責任,提出處理建議,報公司領導批準。財務部門根據固定資產盤點表及其他文件作相應帳務處理。

  四、固定資產的維修和報廢

  1、固定資產的使用部門和使用人,應嚴格按照使用說明操作,因使用人操作不當等非正常原因造成固定資產損壞,應追究責任人責任。

  2、固定資產出現破損和故障應報行政部,由行政部報公司領導同意,組織修理,并對維修情況作出記錄。

  3、行政部會同相關部門對已無法使用的固定資產進行鑒定,對無使用價值的資產進行報廢處理。待報廢的固定資產由使用部門寫出書面報告,說明原因,經財務部審核、行政部經理批準后,可辦理報廢手續。無法繼續使用的固定資產,由行政部出具書面報告,經財務部審查,領導批準作報廢處理。

篇3:中學固定資產管理暫行辦法

  E中學固定資產管理暫行辦法

  為了加強固定資產管理,提高鞏固資產使用效果,減少積壓浪費的損失,認真做好固定資產的管理,為教育教學服務。現根據《江西省行政事業單位會計制度》的有關規定,結合我校實際情況,擬定本暫行辦法。

  (一)范圍分類

  一、凡單價在300元以上且耐用期在一年以上的均列為固定資產核算范圍。

  二、固定資產分為六類。

  第一類:房屋與建筑物、培植物

  1、房屋:凡永久性的房屋(包括安裝在房內的不可分割的水電設備等),不分用途、結構,以整幢為單位列為固定資產。

  2、建筑物:圍墻、球場、跑道、馬路、車棚、路燈、雕塑、標志牌(碑)。

  3、培植物:花草樹木

  第二類:教學儀器、設備教學用的各種儀器、模型、標本、電教器材、微機與機械、動力設備等均應列為固定資產。

  第三類:交通運輸工具凡各種人力、機動交通車輛應列為固定資產。

  第四類:圖書

  凡供教學參考與閱覽的圖書與報刊、雜志合訂本,不論其價值高低,均應列為固定資產,對零散報刊、雜志及各種教本、掛圖等則不列為固定資產。

  第五類:辦公使用的設備與家具

  凡屬木、金屬等家具、用具與消防設備,均應列為固定資產,其分類如下:

  1、桌:各種辦公桌、實驗桌、電腦桌、會議桌、乒乓球桌、飯桌等。

  2、椅:單人椅、鐵折椅、沙發。

  3、學生用的課桌、凳(以套為單位)。

  4、櫥柜:儀器柜、公文櫥、圖書櫥、電視機櫥、床頭柜、書柜、保險柜等。

  5、架:書架、貨架、金屬活動黑板(連架)等。

  6、床:木板床、鐵床(雙層學生用)鋪板等。

  7、機:打字機、復印機、錄音機、計算機(器)、電視機、電腦、投影儀。

  8、器:滅火器、滅火箱、消防栓、高壓水管等。

  第六類:文娛、體育設備、環衛設施(垃圾屋、箱)

  凡各種較貴重的樂器與體育運輸器械、環衛設施均列為固定資產。

  (二)管理與職責

  一、學校將財產管理列為目標管理。校領導和各職能部門,要經常對師生員工進行愛護國家財產的宣傳教育,提倡“人人愛護,個個管理,互相監督,節約光榮,浪費可恥”的風氣,每學期開學應集中進行一次勤儉節約、愛護公共財產的教育。

  二、學校應根據規模與人員編制等情況,配備專(兼)職的財產保管員和儀器、圖書管理員,具體管理全校財產,其主要職責為:

  1、負責財產的保管、驗收、登記、編號、分配、調配、維護、報廢等管理工作。

  2、經管財產明細帳目,協助使用部門落實定人、定責的管理責任制。

  3、經常督促,檢查各使用部門的保留、使用、維護情況,核對帳、表、物。

  4、具體負責財產全面清查和重點抽查工作。

  5、經常掌握財產的余缺、損壞、丟失等情況,并及時向領導匯報。

  三、學校固定資產管理人員,必須嚴格做好固定資產的保管驗收、分配、調撥、登記、檢查、日常維修等工作,做到家底清楚,帳物相符,物盡其用。

  四、學校固定資產管理,在總務部門全面管理、統一核算的要求下,實行“部門分管、定人定崗,責任到人”。除總務部門固定資產專管員直接管理的固定資產外,下列固定資產各有關部門和有關人員直接管理。

  1、物理、化學、生物、儀器與電教器材、微機設備,分別由物理、化學、生物實驗管理員和電教、微機管理員負責管理。

  2、圖書由圖書管理員負責管理。

  3、體育器械由教務處指定人員管理。

  4、文娛設備分別由團、隊和音樂教師負責管理。

  5、各部門、班級領導的固定資產,由各部門、班級負責人或指定專人負責管理,個人領用固定資產,由個人負責管理。

  (三)清理

  一、學校固定資產,應于每年暑假全面清查、核對一次,帳、表、實物逐一進行核對。以分管后勤工作的校長為首,總務處為主,各部門有關人員參加,組成清查小組,進行清查工作,各使用部門協助。在清查中發現數量短缺、損毀,應www.dewk.cn追查原因,如屬個人過失,應責成過失人賠償。對無法查明盤盈、盤虧的原因應填制“固定資產盤盈盤虧表”,經單位領導批準后入帳,以帳結案不結處理,清查結束后應將全部固定資產列出清單,連同文字說明一式三份,保管員、會計各執一份,憑此調整帳務,報市教育局材料一份(附于會計報表內)。從第二年開始,每年清查財產結束時,僅上報新增的固定資產表冊和文字說明。

  二、固定資產管理人員應經常檢查、核對實物,并檢查實物占有情況,如發現數量缺少、損壞,應及時查明原因。

  三、財產保管員和儀器、圖書管理員(包括兼職)調動工作時,應全面清查,并在每一帳戶余額上蓋章或填列固定資產結存明細表,進行交接,經交接完畢后,方可離開。

  (四)獎懲

  一、固定資產一律不準私人侵占,嚴禁以物易物、擅自轉讓或拆卸部件,否則,除照價賠償外,視其情節輕重給予適當的處分。

  二、財產保管人員和固定資產使用部門的兼管人員如因工作失職,致使固定資產丟失、毀壞,應及時查明原因,追究責任,并作適當處理,或賠償經濟損失,或給予適當處分。

  天、各教室的門窗、玻璃、課桌椅、黑板等財產,由財產保管員在每學期開學時交給各班主任保管,學期結束時到班里驗收。各班在財產使用保管期間,如因管理不善,被學生摔打、擊擲、雕鑿而造成損壞,應由班主任責成肇事者賠償,情節嚴重者還應給予適當處分。

  三、學校評選“先進班集體”、“三好學生”,應將愛護公物列為條件之一。

  四、學校于每年對校財產管理工作進行一次總結評比,交流經驗,表彰先進,推動全面。

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