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物業經理人

星級酒店散客結帳程序

3210

  前廳制度與程序

  FRONT OFFICE POLICY & PROCEDURES

  程序

  PROCEDURE 散客結帳程序 編號

  REF.NO.

  執行職位

  POSITION RESPONSIBLE 接待員 涉及部門

  DEPT.

  CONCERNED 財務部

  散客結賬程序

  FIT Check-out Procedure

  1、 當客人走近柜臺時,接待員應帶著微笑注視著客人向客人表示歡迎,并問:“某某先生,我能為您做些什么?”

  2、 當客人說出自己的房號并要求結賬時,接待員通過電腦或賬單以證實房間號。如果客人沒有報上自己的姓名,應查出這些信息以便詢問客人:“--先生/小姐/女士,您在這過的愉快嗎?”在辦理客人離店手續過程中,應始終稱呼客人的姓名。

  3、 收款員立即通知客房中心查房。

  4、 詢問客人是否有任何最近的消費---比如最近的早餐、客房內小冰箱的食品消費或禮品店的消費。有消費項目,收款員直接輸入客人的消費金額。任何在客人結賬之后再輸入的賬單都稱為“跑賬”。

  5、 打印出客人的賬單,并取出客人的登記卡和預定單作為參考。

  6、 如果客人要結清所有費用,給他/她所有消費賬單,并請客人審核確認。

  7、 a現金付款:詢問客人用現金還是用信用卡付款。

  1) 客人押金是由現金支付的。則請客人交回押金收據,并向客人收取額外的費用,并簽單。如果押金比實際消費高,則要退還給客人余額。

  2) 如果客人的押金是由信用卡支付的,則在收到客人現金離開酒店后解除授權碼。

  3) 給銀行發傳真“取消授權碼”

  b由信用卡付款

  1)如果已經有授權碼,則用刷卡機刷卡付款。

  - 客人如果消費總額比押金低,則直接從押金中扣除。

  2)如果你沒有授權碼,則直接用信用卡在刷卡機上刷卡付款。

  3)不要忘記讓客人在信用卡單上簽字,并查對簽名!把信用卡歸還給客人。4)在客人面前撕掉信用卡授權單。

  c公司轉賬支付

  請貴公司有效簽字人在消費賬單上簽字。

  d旅行社支付

  如果客人的一部分費用由其公司或旅行社直接結清,直接AS打印出客人的自付賬單,要求客人自付。轉賬部分轉入后臺。

  8、 在系統中結算金額,在電腦中結清此房間。

  9、 祝客人旅行愉快,感謝客人的入住,并歡迎他們再次光臨。

  10、客人信用卡簽購單,和預定單,酒店的賬單一起轉入后臺。

  11、再次檢查電腦以確認在系統中的房態是空房。

  政策制定人PY 審批人ABY 執行日期EIE

篇2:酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序

  酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序

  一、每班次需使用當班員操作碼,不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。

  二、每班分開入賬,而且每班次進行封班(不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中)。

  三、集中入賬,每一筆賬目,都需立即入賬,不得延遲。

  四、上交的賬單,都必需為入賬后電腦打印的賬單,不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。

  五、交班時,需打印當班次“顯示流水賬單)項。

  六、當天營業收入報表,(包含現金賬)本班流水賬單表。

  七、匯總現金,填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱,并填寫投幣記錄表,請見證人簽字。

  匯總所有賬單,與電腦核對金額后,和當天的報表一起交夜審。

  八、進入SW系統,結束當日營業。

  九、歸檔:把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。

  十、設備:檢查打字機的電源是否切斷,傳真機內是否有紙,復印機的使用是否正常,設備周圍環境是否整潔等。

  十一、現金:檢查是否有現金需要移交。

  十二、單據:核對賬單,交代沒有結算的賬單。

  十三、交班本:交代登記本上所有遺留的問題。

  十四、鑰匙:移交鑰匙。

  十五、其它:任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。

篇3:酒店商場代銷商品收貨結帳程序

  酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

  規 定:

  Policy:

  程序:

  Procedures:

  1、首先與代銷商簽訂代銷協議,按不同的代銷商,分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責;

  2、每次到貨時,都按代銷商給代銷商品清單,進行清點、驗收,看包裝是否包好,注意商品的生產日期和保質期,然后在清單上簽字,并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單,所以,在收貨時應特別認真、仔細;

  3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數,進行例行盤點。

  4、每月底,根據帳本做一份銷售代銷品清單,及時與代銷商進行核對后,經成本部主管審核后,據審核無誤的清單,填寫請款單,經有關審批手續后,代銷商到出納處進行結算;

  5、每月最后一天,根據帳本結余數進行實地盤點,據實地盤存數填制代銷品盤點表,算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后,送交成本主管,并協同成本主管對盤點表進行復核,若有盤虧、盤盈現象,則查明原因,晝避免多盤、少盤或錯盤,檢查直到帳實相符、帳帳相符;

  6、如果該月存在知款現象,則應查明原因,及時向上級領導匯報,并作出相應的處理意見。

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